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九江市民政局2016年部门预算

日期:2019/5/9 17:18:38来源:不详 阅读次数:0背景颜色:

 

 

 

  

 

第一部分    九江市民政局概况

一、      部门主要职责

二、      部门基本情况

第二部分    九江市民政局2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分    九江市民政局2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年财政拨款支出预算表

三、2016年“三公”经费支出预算表

 

第一部分   九江市民政局概况

 

一、部门主要职责:

市民政局是主管民政方面工作的市政府(市委)组成部门,是市政府履行社会管理、公共服务职能的重要部门,在加强社会建设、创新社会管理、提供社会服务中发挥着重要作用,为社会和谐稳定做出了积极贡献。主要职责是在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市民政事业发展规划和政策,草拟有关地方规范性文件,并组织实施和监督检查;承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任;拟订全市优抚政策,申报褒扬烈士,负责伤残的退役军人残疾评定和伤残器械的配置,指导参战参试人员身份认定工作,组织和指导拥军优属工作,承担九江市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作;会同有关部门拟订全市退役士兵;复员干部安置政策和计划并组织实施,指导军供站正规化建设和管理;按规定做好全市军队离休退休干部、军队无军籍退休退职职工的接受安置和服务管理工作;拟订全市救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责灾情的核查、统计、上报和发布工作,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担九江市减灾委员会的具体工作;牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施农村困难群众住房救助,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作,负责城市低收入家庭收入核定的管理工作;拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责社区市、县(市、区)、乡(镇、街道)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作,组织实施乡(镇、街道)级行政区域界线的勘定和管理工作,负责重要自然地理实体命名、更名的申报;拟订全市社会福利事业发展规划、政策和社会福利机构管理办法,按职责负责福利彩票管理工作,组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;拟订全市婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作;会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市民政局共有预算单位11个,包括局本级和10个所属二级预算单位,编制人数179人,其中:行政编制38人,全部补助事业编制116人(含参公编制37人),部分补助事业编制25人,实有人数178人。其中:在职人数178人,包括行政人员39人,全部补助事业编制120人(含参公编制 35人),部分补助事业编制19人。离休人员2人,退休人员94人。其他249人。

 

第二部分   九江市民政局2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明
  (一)收入预算情况
  2016年九江市民政局收入预算总额为10573.24万元,其中财政拨款收入4727.91万元,占收入预算总额的44.72%;其它收入9万元,占收入预算总额的0.08%;上年结转5836.33万元,占收入预算总额的55.2%
  (二)支出预算情况
  2016年市民政局预算总额为10573.24万元,其中:
  按支出项目类别划分:基本支出4010.93万元,占支出预算总额的37.93%,包括工资福利支出1817.59万元、商品和服务支出832.62万元、对个人和家庭的补助1183.83万元、其他资本性支出176.89万元;项目支出6562.31万元,占支出预算总额62.07%,包括工资福利支出802.03万元、商品和服务支出320.66万元、对个人和家庭的补助1593.73万元、其他资本性支出2241.74万元、其他支出1604.15万元。
    按支出功能科目划分:一般公共服务支出8万元,占支出预算总额的0.08%;社会保障和就业支出10142.98万元,占支出预算总额的95.93%;医疗卫生与计划生育支出82.6万元,占支出预算总额的0.78%;住房保障支出124.66万元,占支出预算总额的1.18%;其他支出215万元,占支出预算总额的2.03%
    按支出经济分类划分:工资福利支出2619.62万元,占支出预算总额的24.78%;商品和服务支出1153.28万元,占支出预算总额的10.91%;对个人和家庭的补助2777.56万元,占支出预算总额的26.27%;其他资本性支出2418.63万元,占支出预算总额的22.87%;其他支出1604.15万元,占支出预算总额的15.17%

   (三)财政拨款支出情况

2016年市民政局财政拨款支出预算4727.91万元,占支出预算总额的44.72%。具体支出情况是:一般公共服务支出8万元,占支出预算总额的0.08%;社会保障和就业支出4512.65万元,占支出预算总额的42.68%;医疗卫生与计划生育支出82.6万元,占支出预算总额的0.78%;住房保障支出124.66万元,占支出预算总额的1.18%

(四)机关运行经费等重要事项说明

2016年市民政局机关收入预算总额为2689.37万元,其中财政拨款收入1061.43万元,占收入预算总额的39.47%;上年结转1627.94万元,占收入预算总额的60.53%

2016年市民政局机关支出预算总额为2689.37万元。具体支出情况是:一般公共服务支出8万元,占支出预算总额的0.3%;社会保障和就业支出2623.94万元,占支出预算总额的97.57%;医疗卫生与计划生育支出22.97万元,占支出预算总额的0.85%;住房保障支出34.46万元,占支出预算总额的1.28%

重要事项说明:因公出国(境)费确因工作需要,市民政局将按照财政部、外交部印发的《因公临时出国经费管理办法》规定,认真履行因公临时出国计划报批制度,报政府调整年度预算安排,在核定的年度因公临时出国经费预算内,务实高效、精简节约地安排因公临时出国活动。

二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年市民政局“三公”经费年初预算安排153.2万元。其中:

因公出国(境)费0元,比上年减0万元。

公务接待费78.4万元,比上年减13.4万元,主要原因是严格控制接待人数和接待标准。

公务用车购置及运行经费74.8万元,比上年减10.5万元,主要原因是严格控制公务用车运行。

 

第三部分      九江市民政局2016年部门预算表

(详见附表)/UploadFiles/Article/2016/3/201603091614222111.xls

                                                                                            

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